(二〇二二年十二月二十七日公告)
兰审公告〔2022〕10号
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,兰考县审计局成立审计组,于2022年10月28日至11月15日,对中共兰考县委全面深化改革委员会办公室(以下简称县委深改办)2021年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、县委深改办基本情况
(一)机构设置及人员编制情况
县委深改办是县委主管全面深化改革和督促检查工作的工作机关。其主要职责是贯彻落实中央、省委、市委和县委全面深化改革的决策部署,推动中央、河南、开封和兰考各项改革举措实施等。单位内设综合股、改革股等5个股室。2021年底,单位实际人数41人。
(二)收入、支出情况
县委深改办2021年度财政拨款预算收入413.39万元,期初财政应返还额度68.41万元;2021年度行政支出457.37万元,年末财政拨款结转21.80万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,县委深改办2021年度财务处理基本符合《政府会计制度》的规定,其提供的会计资料真实、完整地反映了其财政收支情况。但审计也发现存在超预算支出、支出手续不完善、应入未入固定资产等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)超预算列支印刷费40.51万元。
(二)支出手续不完善0.63万元。
(三)应入未入固定资产0.29万元。
四、审计处理情况和建议
兰考县审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,并提出了整改建议。建议县委深改办加强预算支出管理,强化预算约束,严格按照当年规定预算执行。加强会计基础工作管理,严格按照财务会计制度审核原始单据,严格固定资产管理,及时调整固定资产账目,确保国有资产的安全和完整。
五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县委深改办高度重视,并积极进行了整改。